仙桃市供销社2019年度部门预算
发布时间:2019年01月28日 来源:仙桃市供销社
 2019年部门预算于2019125日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2019年部门预算公开如下:

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

仙桃市供销社的主要职责是对系统进行行业管理、指导、协调和服务,对市直社有资产以出资人的身份行使监督管理。

 

二、部门预算单位构成

仙桃市供销社2019年度部门预算共包含本级预算单位1个,是一家“参公”管理事业单位,5个行政科室。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表;

 

序号

单位名称

经费性质

 001

 仙桃市供销社

 差额拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  仙桃市供销社2019年部门预算表

.

表一 仙桃市供销社2019年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

401.06

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

401.06

国防支出

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

279.80

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

52.12

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

591.77

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

36.97

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

680.86

本年支出合计

680.86

上年结(余)转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

680.86

支出总计

680.86

 

表二 仙桃市供销社2019年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

401.06

其中:一般公共预算拨款

401.06

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

279.80

 

 

 

 

本年收入合计

680.86

上年结余(转)

 

 

 

收入总计

680.86

 

表三  仙桃市供销社2019年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

680.86

579.731

101.13

 

 

 

208

社会保障和就业支出

52.12

52.12

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休费

52.12

52.12

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

52.128

52.12

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

  591.77

490.64

101.13

 

 

 

21602

商业流通事务

591.77

490.64

101.13

 

 

 

2160201

行政运行(商业流通事务)

490.64

490.64

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

101.13

 

101.13

 

 

 

221

住房保障支出

36.97

36.97

 

 

 

 

22102

住房改革支出

36.97

36.97

 

 

 

 

2210201

住房公积金

36.97

36.97

 

 

 

 

 

表四 仙桃市供销社2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

401.06

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

401.06

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

52.12

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

311.97

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

36.97

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

401.06

本年支出合计

401.06

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

401.06

支出总计

401.06

 

表五 仙桃市供销社2019年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

401.06

401.06

 

208

社会保障和就业支出

52.12

52.12

 

20805

行政事单位离退休

52.12

52.12

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.12

52.12

 

216

商业服务业等支出

311.97

311.97

 

21602

商业流通务

311.97

311.97

 

2160201

行政运行(商业流通事务)

311.97

311.97

 

221

住房保障支出

36.97

36.97

 

22102

住房改革支出

36.97

36.97

 

2210201

住房公积金

36.97

36.97

 

 

表六 仙桃市供销社2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

401.06

401.06

 

208

社会保障和就业支出

52.12

52.12

 

20805

行政事业单位退休

52.12

52.12

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

52.12

52.12

 

216

商业服务业等支出

311.97

311.97

 

21602

商业流通事务

311.97

311.97

 

2160201

行政运行(商业流通事务)

311.97

311.97

 

221

住房保障支出

36.97

36.97

 

22102

住房改革支出

36.97

36.97

 

2210201

住房公积金

36.97

36.97

 

 

表七  供销社2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 无

 

 

 

 

表八 供销社2019年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项   目

预算数

合计

无 

 

 

 

 

 

 

 

表九 供销社2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

无 

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

 

   公务用车购置费

 

.

 

     第三部分  供销社2019年部门预算安排情况说明

     一、部门预算收支情况总体说明

       按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2019, 供销社收入预算为680.86万元,其中:当年财政拨款收入401.06万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算680.86万元,其中:工资福利支出476.21万元,对个人家庭补助支出0.6万元,商品服务支出102.92万元,项目支出101.13万元。

二、部门预算收入情况说明

供销社2019年收入预算680.86万元,其中:财政拨款收入401.06万元,占总收入58.9%;其他收入279.8万元,占总收入41.1%

三、部门预算支出情况说明

供销社2019年支出预算680.86万元,其中一般公共预算财政拨款基本支出401.06万元,占总支出58.9%;其他资金基本支出178.67万元,占总支出26.25%;其他资金项目支出101.13万元,占总支出14.85%

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

供销社2019年一般公共预算支出预算数401.06万元,其中基本支出401.06万元,占100%;项目支出0万元,占  %。具体安排情况如下:

12080505项。2019年一般公共预算支出预算数为52.12万元。主要用于:养老保险支出。此项支出比上年财政拨款预算数基本持平。

22210201项。2019年一般公共预算支出预算数为36.97万元。主要用于:住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加6.02万元,主要原因:奖励金加入了缴费基数。

32160201项。2019年一般公共预算支出预算数为311.97万元。主要用于:在职离岗人员基本工资、津贴补贴、医疗保险支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加18万元,主要原因:调资和增人增资。

 

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出401.06万元,其中人员经费401.06万元,日常公用经费0万元。2019年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加26万元, 主要原因:增人增资。

六、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2019年预算安排0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年预算安排0万元。

 
   
第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。